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      公司倉儲規章制度

      發表時間:2025-04-12

      公司倉儲規章制度(集合10篇)。

      在不斷進步的時代,制度的使用頻率逐漸增多,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應如何擬定制度呢?以下是小編收集整理的庫存管理制度,歡迎大家分享。

      公司倉儲規章制度 篇1

      一、目的

      通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

      二、適用范圍

      倉庫的所用工作人員

      三、職責

      倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

      倉管員負責產品的收料、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作。

      四、倉儲管理規定

      1、貨品入庫

      (1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

      (2)物流司機將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需安排裝卸,搬運到制定區域內。

      (3)倉庫收貨時需要求物流司機給“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。

      (4)倉庫收貨時需按采購單收貨,否則拒絕收貨。

      (5)倉庫人員與物流司機共同確認送貨單的數量和實物,如不符由物流司機聯系供貨商處理,并由物流司機在送貨單簽字確認實收數量。

      (6)倉庫對已入庫的產品進行分區,分類擺放,不得隨意擺放。

      2、產品出庫

      (1)按照產品出庫單、產品贈送單、產品調撥單、現金單、預付款單的.流程進行操作。

      (2)倉庫出庫產品的原則是同一產品做到先進先出。

      (3)倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

      3、退廠產品處理

      (1)需嚴格按照“退廠產品通知單”進行操作。

      (2)質量問題的產品需要及時上報

      4、產品報廢

      (1)嚴格執行“報廢單”進行操作

      (2)發現倉庫庫存產品不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

      (3)需要區別分開庫存產品報廢、產品不良的、客戶退回的報廢產品,并且分開保管。

      五、貨物管理

      1、產品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

      2、每天檢查貨物信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

      3、保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

      4、貨物的單據、帳交到財務。每月的單據由其分類保管好,原則上單據保管2年,在此期間不得銷毀。做到帳、物、一致。

      六、貨物的盤點

      1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

      2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合。

      3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

      4、盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

      七、倉庫的安全、衛生管理

      1、倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的產品整理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

      2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

      3、倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

      4、倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

      5、倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

      6、倉庫內的規劃區域要有明確標識

      7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

      8、做好及時檢查物貨,如有異?;蛘甙踩[患及時處理和上報。

      八、倉庫人員的工作態度及作風

      1、倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

      2、倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。

      3、對于上級下達的任務要按時按質完成。

      公司倉儲規章制度 篇2

      1、肥料、農藥入庫時倉庫管理人員必須根據物品清單進行仔細驗收,做到實物與票據相符。

      2、嚴禁違禁藥物或含有違禁藥物成分的農藥入庫,嚴禁無生產商、無生產批號、無成分說明、無使用說明、無生產日期的農藥入庫。

      3、對入庫的肥料、農藥的名稱、生產商、生產日期、數量等進行登記且編制好庫存臺賬。

      4、肥料農藥必須根據不同類別特點,按指定地點擺放,并做好標識。

      5、申領肥料農藥時,倉管員應按場務總監要求發放品種和數量,并讓領用者在出庫登記表上簽字。

      6、建立盤查制度,定期檢查藥品肥料是否過期,一旦發現,妥善處理。

      7、倉庫每天都需要搞好衛生,保證通風、陰涼、干燥,做好防水、防電和防鼠害的.工作。

      8、使用后將未用完的剩余農藥、肥料和空瓶,空袋及時交給倉管員,倉管員應認真清點核實,確認與領出數量相符后,將剩余空瓶和空袋,按要求統一處理。

      9、非工作人員不得進入倉庫,管理員離開倉庫時,必須上好鎖,關好電源,做好庫房安全工作。

      公司倉儲規章制度 篇3

      一、物資驗收入庫

      (一)物資入庫前,倉管員要親自同使用部門負責人共同驗收。根據物品規格質量標準,外觀質量鑒別,取樣檢查以及一般常用材料價格方法驗收。以下情況不予驗收入庫:

      1、對采購的呆滯、積壓、質量低劣材料嚴格把關不予驗收入庫。

      2、對采購的無使用對象的特殊材料不予驗收入庫。

      3、對一般材料超儲備定額懸殊的不予驗收入庫。

      4、對短線物品的儲備應視用途所需,不能超過1--2個月的用量,超出者不予驗收入庫。

      5、驗收成件包裝物資要進行抽查,凡質量、數量、規格、品種與材料清單不符的不予驗收入庫。

      6、驗收數量不足的,應由采購員及時補回。

      7、以上入庫所造成后果由倉管員負責。

      (二)未經檢驗合格不準進入貨位,更不能投入使用。驗收中發現的問題應及時向財務部主管和采購經辦人員及有關部門負責人匯報,請求采取有效處理措施。

      (三)物資檢驗合格后,倉管員要親自同交貨人辦理交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,按送貨單上的要求簽字。

      (四)入庫時,倉管員要認真如實填寫《入庫單》、《領料單》,入庫單各欄應填寫清楚,并隨同送貨單一起交財務部記帳。

      (五)對暫時不能退回的不合格物資,應隔離堆放,并作好標識,嚴禁與已入庫的物資混雜在一起。

      二、物資的儲存與保管

      (一)物資的儲存與保管原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工。凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規格的次序排列編號并標明物資名稱等;上架的`物資應根據區域劃分進行擺放,并標明物資名稱、編號等。要分開食用與非食用分開,常用與非常用分開,工具與材料分開,整齊統一。貨架存放做到上放輕、下放重,中間放常用。

      (二)物資堆放的原則是:在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據物資特點,必須做到過目見數,查點方便,成行成列,排列整齊。同類物資堆放,要考慮先進先出,領用方便。

      (三)倉管員對倉庫物資應根據其自然屬性和倉庫的實際情況,認真保管,嚴格做好防火、防盜、防投毒、防鼠、防蟲蛀、防銹蝕、防變質、防受潮、防桶漏、防失油、防塵污、防老化、防凝固、防受凍、防變形、防破損等工作,使公司財產不發生保管責任損失。

      (四)倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員應及時報告財務部,并分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經批準的一律不準擅自處理。保管員不得采取'盈時多送,虧時克扣'的違紀行為。

      (五)倉庫所存物資未經使用部門負責人同意,一律不準出庫。

      (六)倉庫要加強安全保衛措施,禁止非倉管人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火。倉管員應懂得使用消防器材和必要的防火知識。

      三、物資發放

      (一)倉管員應按'推陳出新、先進先出、按單領取、嚴格控制'的原則發放物資,堅持'一盤底,二核對,三發放,四減數'。對貪圖方便,違反發料原則造成物資發放失效、霉變及其他差錯等損失,倉管員應負責。

      (二)倉管員在發放物資時,應嚴格審查派工單、采購計劃審批單,確認是否經倉庫所屬部門負責人同意。否則,倉管員有權拒絕發放。

      (三)倉管員在發放物資時,應與領物人認真清點,當面檢查所領物資質量等,并與使用人在出庫單或領用單上簽字確認。未經簽字確認,物資不準出庫。

      (四)物資發放完畢,倉管員要認真填寫《出庫單》或《領料單》?!冻鰩靻巍坊颉额I料單》需經領物人簽字確認。工具借用人要填寫《工具出借登記表》,所有憑證倉管員應認真妥善保管。

      四、物資盤存和臺帳

      (一)倉庫原則上每月25日前完成盤存一次,核對帳目和實物是否相符,如有不符,必須查清原因,分清責任,并提出和實施糾正失誤的措施。

      (二)盤存時,由倉管員負責,倉庫所屬部門另派人協助,財務部派人監督。

      (三)盤存完畢后,倉管員應向采購員提出各類物資的合理庫存量和目前庫存量,以便采購員及時進行采購,保證各部門工作需要,同時降低庫存成本。對過期、失效等物資,在查清責任后要及時報財務部作報廢處理,并辦理有關報廢手續。

      (四)倉庫應對各類物資分門別類建立物資臺帳,嚴格臺帳登記制度。

      (五)每月末制作《庫存盤點表》,根據表內數據,做到'月初庫存+當月入庫量=月底結余十當月出庫量'一式二份,一份留存、一份交財務會計記帳。

      五、其他有關事項

      (一)管理標準

      1、庫房建有標牌,倉庫規章制度,倉管員崗位職責。

      2、物品標識明確,安全方便,擺放整齊。

      3、三凈:物品干凈、貨架干凈、庫房干凈。

      4、庫房利用率60%以上。

      5、帳本清晰明了,帳實相符。

      (二)倉管員須知

      1、倉庫的規章制度,崗位職責。

      2、材料領用、入庫手續、報表填制與統計。

      3、庫存物資的代號、名稱、標記、規格、型號、產地。

      4、庫存物資的保管、保養方法。

      5、庫存物資規格質量標準、外觀質量鑒別,取樣檢查方法。

      6、物資簡單的性能用途。

      7、一般常用材料的價格。

      8、面積、體積、容量的計算,各種換算。

      9、各種工具的使用。

      10、倉管員每周要就物品的使用情況進行抽查回訪,若發現虛報及挪作他用的,要及時報告主管按規定進行處理。

      11、倉庫員必須嚴格計量器具的標準,定期送計量局校驗一次。

      12、記帳要做到字跡清楚,日清月結不積壓,收貨、盤存及時。

      13、允許范圍內的誤差和合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都要及時上報,以便做到帳、物、資金一致。

      公司倉儲規章制度 篇4

      一、倉庫例會制度:

      1、例會時間:每天晚上20點鐘左右,原則上為晚班發料結束后召開

      2、例會地點:成品倉庫

      3、參加人員:全體保管員,包括原材料倉庫、成品倉庫、基建倉庫、勞保配件倉庫

      4、會議召集及主持人:倉庫主管

      5、例會內容:①傳達公司領導指示要求;②總結當天工作,表揚先進行為,勸誡消極行為,批評錯誤行為;③布置明天工作,包括臨時工作調整;④協調倉庫人員及崗位工作;⑤強調倉庫工作紀律,宣揚愛崗敬業精神;⑥傾聽員工對于工作的意見、建議、呼聲,能當場解決的必須當場答復解決,不能當場答復的必須及時向上級反映并及時把結果反饋給員工;⑦其他內容

      6、例會原則:會議時間長度一般15分鐘,有話即說,無話不說,力求簡明扼要突出重點,并盡量縮短會議時間。

      二、成品倉庫盤點制度:

      1、對晚班的界定:所謂晚班時間,即為當天的19:00點鐘――次日的7:00點鐘之間的時間間隔。所以,該時間段的生產領料應歸屬為當天領料,而不應該歸屬為次日領料,該時間段的完工成品(即便真正的入庫時間拖延到第二天7點以后)也應該歸屬當天。也就是說,不能因為該時間段跨越了午夜0:00點鐘而將領料或成品歸屬到第二天。

      2、日盤點及交接班制度:即成品庫保管員每天自己組織盤點并交接。

      1)盤點交接流程:交接雙方共同盤點倉庫實物→制作“盤點交接表”→在帳本、盤點交接表、商品卡、實物確認一致的情況下,雙方簽名,完成交接→按制度要求傳遞“盤點交接表”。

      2)成品庫交接班,必須按上述流程規定的順序操作,嚴禁違規。

      3)交接時間:每天必須盤點交接兩次,早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫工作,盤點交接應盡量在成品庫沒有出入庫業務時進行;

      4)盤點交接必須條件:①必須發貨和入庫保管雙方同時參加盤點;②雙方必須在盤點表上共同簽名確認。

      5)早班交接盤點:每天早班入庫結束后對倉庫盤點,套用復寫紙制作一式三份的早班“盤點交接表”,在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下,雙方簽名,完成交接;盤點表一份倉庫留存,另兩份分別送達業務部和財務部。

      6)晚班交接盤點:晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”,留存倉庫即可。

      3、周盤點:即銷售會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右,銷售會計(或與銷售主管一起)對成品倉庫盤點一次;

      4、月盤點:即每月第一天上午9:30點鐘左右,由銷售會計對上月最后一天庫存盤點。

      5、盤點表:所有盤點數據,必須制作成盤點表。

      對于日盤點表,銷售會計主要核對盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。

      對于周盤點表和月盤點表,銷售會計不僅要核對會計盤點數據與倉庫自盤數據是否有差異,還有核對所有盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。

      當發現差異時,必須立即復查盤點數據并查找原因,必須將詳細情況向財務經理匯報。嚴禁隱瞞差異。

      三、成品庫損失賠償規定:

      1、意外損失:是指被盜、火災、雨水災害等。凡屬個人主觀過失、工作失職原因造成的損失,對直接責任人處罰100元,對倉庫主管處罰50元。

      2、丟貨損失:是指日常盤點盤虧。5件以內的'丟貨損失,由直接責任人賠償;超過5件的部分,個人負擔損失的40%

      四、原材料倉庫值班制度

      1、中午值班:每天中午11:30――14:00點鐘,原材料倉庫硬性停止一切入庫作業,僅僅留下一人值班,主要負責車間少量補充領料,其他人員中午休息。

      2、夜班值班:在每晚車間大規模領料結束后,倉庫主管應安排一人開始值守夜班,其他人員下班。值守夜班期間,原則上不安排原材料卸車及入庫。

      3、注意事項:倉庫主管要根據實際情況,制定中午和夜班“值班表”,詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應盡量保持相對穩定化,不要在短期內隨意變更。特別注意,中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防沖突。

      五、原材料盤點制度

      1、月盤點:以“抽查盤點”為主,即在每月1――3日對上月原材料抽查盤點。

      重點抽查范圍是:收料、發料非常頻繁的材料品種;剛入職的保管員所管理的材料品種;本月出錯頻率比較高的保管員所管理的材料品種;上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種

      2、季度(年度)盤點:在每個季度最后一個月份,實施材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被仔細地盤點清查一遍。

      3、盤點工作組織:原材料盤點,應在財務經理指導下,由成本會計(材料會計)負責牽頭組織,與倉庫主管共同負責實施。

      成本會計(材料會計)必須事先制定盤點方案,包括盤點時間、記賬人員、搬運人員、分組情況、材料品種、注意事項、盤點要求等等,與倉庫主管協商,與生產部門協調后,報請財務經理批準。

      4、盤點表:盤點結束后,在電腦里制作盤點表,并及時提請財務經理查閱。

      六、處罰

      各條各項有處罰標準的從其標準;無處罰標準的,每違反一項,每人每次處罰10元。

      公司倉儲規章制度 篇5

      第一章總則

      一、為貫徹執行國家財經法律法規和規章制度,維護國有資產的安全與完整,堵塞管理漏洞,提高醫院財務管理水平保證會計信息質量,依據《中華人民共和國會計法》、財政部頒發的《內部會計控制規范》、《事業單位財務規則》、《事業單位國有資產管理暫行辦法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》及國家衛生計生委頒發的'《醫院財務會計內部控制規定》等法規制度,結合我院的實際情況制定本制度。

      二、醫院的藥學部具體負責藥品的管理;醫學工程部具體負責醫用衛生材料、醫用低值易耗品的管理;總務部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務處負責藥品及庫存物資的賬務管理;審計辦負責對各管理部門的監督管理。

      第二章藥品及庫存物資的采購

      三、藥品及庫存物資的采購與審批

      藥品倉庫保管員根據醫院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃,經藥庫分管主任審批后,藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品,常規采購藥品品種范圍不能超出醫院《基本用藥供應目錄》,因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品,按照特需藥品采購流程,經分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。

      物資倉庫保管員根據醫院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

      公司倉儲規章制度 篇6

      物業管理公司庫存現金管理制度

      第一章總則

      第一條為了加強公司的庫存現金管理,加速資金流動,提高資金的使用效益,特制訂本制度。

      第二章庫存現金的管理

      第二條公司必須建立錢帳分管的現金管理內部控制制度,會計、出納必須分開設立,實行管錢的不管物,管物的不管錢,出納和會計必須相互牽制、相互監督。

      第三條在款項移交或出納人員調換時,必須辦理交接手續,做到責任清楚。出納人員對現金收付必須做到日清月結,公司由綜合部經理、財務負責人、主辦會計組成小組對庫存現金進行隨時的盤點。

      第四條現金的收入和保管現金的收入為小額的銷售收入,不能轉帳單位的銷售收入,特殊情況下的借款,領款的收回,罰款收入,以及其他需要用現金結算的收入;現金保管應有可靠的防盜裝置和設備以及其他安全措施。

      第五條公司必須遵守國家規定的現金開支范圍,具體如下:

      1、支付給職工的工資、津貼;

      2、支付給個人的'勞動報酬;

      3、根據規定發給個人的科學技術、文化藝術、體育方面等各種獎金;

      4、支付各種勞保福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;

      5、向個人收購農副產品和其他物資的價款;

      6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

      7、結算起點1000元以下的小額支出;

      8、銀行確定需要現金支付的其他支出。

      除上述5、6兩項外,超過使用現金限額的部分,應以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現金,經開戶銀行審核,財務公司同意后,予以支付現金。

      第六條公司的最高庫存現金限額為6000元。超過限額,應及時送存銀行。

      第七條不得坐支現金,不得以白條抵庫。

      第八條不得將單位的現金,以個人名義存入儲蓄戶。

      第九條各管理處除了執行好上述相關規定外,再作以下規定:

      1、所有管理處發生的現金業務均由管理處二級財務核算員統一與公司財務結算,并必須在票據上簽名;

      2、二級財務核算員每日根據相關票據業務逐筆登記現金日記帳,做到日清月結;

      3、管理處收入業務主要包括:其中用統一發票開具的業務有物管費、臨時停車費、住宿費、資產管理費、場租費、安防系統費、零星維修費、其他必須用統一發票開具的業務;用收款收據開具的業務包括代收的水電費、文明裝修保證金、代收的泊位費、借書卡押金、電卡押金等;

      4、支出業務主要包括:文明裝修保證金、借書卡押金等款項的退還,此款的退還必須憑原始的收款收據;

      5、每日下午3點30分前,二級財務核算員必須與公司財務把當日管理處發生的業務進行結算,便于公司出納把現金存于銀行;

      6、每個星期公司財務部組織人員對各管理處進行一次檢查、指導,每發現一次未按上述規定辦理,扣罰二級財務核算員20元/次。

      第三章附則

      第十條、本制度解釋權屬公司財務部。

      第十一條、本制度自下發之日起執行,與之相抵觸的同時廢止。

      公司倉儲規章制度 篇7

      1、貫徹gsp,嚴格執行藥品質量管理制度,對倉儲管理過程中的藥品質量負主要責任。

      2、熟練掌握藥品的品名、規格、產地、性能、批號、效期、數量、藥品儲存條件等,按要求對藥品進行合理的`儲存。

      3、憑供貨單位隨貨同行、發票、購貨合同收貨。

      4、藥品入庫后分區按規定順序堆碼。

      5、根據合法的提貨憑證及時配貨。

      6、堅持動態盤點,做到日記、月結,保證帳帳、帳貨相符。

      公司倉儲規章制度 篇8

      為規范倉庫物資收、發、存等活動的有序進行,確保倉庫物資安全完好,特制定本制度。

      一、物資的驗收入庫

      1、物資到貨后,庫管員依據經審批過的請購單上所列的名稱、規格、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員(檢驗人員)對質量檢驗合格后,方可入庫。

      2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經檢驗人員、采購人員簽字后,庫管員持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證,倉庫主管科室持一聯備查。

      3、庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

      a)未經領導批準的采購。

      b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

      c)質量不合格、不符合使用要求的物資。

      d)其他與要求不符合的采購物資。

      4、因使用急需或其他原因不能形成入庫的.物資,庫管員要到現場核對驗收,并經檢驗人員對質量檢驗合格后及時補填入庫單。

      二、物資的領發

      1、庫管員憑領料人出具的經部門領導審批過的領料單如實領發,若領料單上部門領導未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

      2、同規格物資庫管員根據進貨時間必須遵守”先進先出”的原則領發物資。

      3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者;倉庫常備物資低于經核定的庫存量,庫管員按常規使用量及時填寫請購單,經部門領導核準,局領導審批后交采購人員及時采購。

      4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

      5、以舊換新的物資一律交舊領新。

      三、物資退庫

      1、由于各種原因導致領用的物資退庫,應及時并辦理退庫手續(紅字領用單),紅字領用單須經退庫經辦人員簽字確認。

      2、廢舊物資退庫,庫管員根據”廢品損失報告單”進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

      四、倉庫臺賬管理制度

      1、建立臺賬,臺賬內容包含物料代碼、物料名稱、物料規格型號、計量單位、期初庫存數量、入庫數量、出庫數量、結存數量及備注等,單個物料的計量口徑要一致;

      2、臺賬分類,臺賬的物料分類有很多方式,有按用途分類的,如辦公用品、工程維修用品等;有按材質分的,如金屬、非金屬等等;

      3、每天根據出入庫情況及時、準確地在登記臺賬;

      五、物資保管

      1、物資擺放要有固定的地點和區域,以便于尋找,消除因混放而造成的差錯;物品擺放地點要科學合理。例如,根據物品使用的頻率,經常使用的東西應放在易取位置,偶爾使用或不常使用的東西則應放得遠些(如集中放在倉庫某處);

      2、盤點分日常盤點、定期盤點、不定期盤點和抽查盤點。

      2.1日常盤點是庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正;

      2.2不定期盤點是指根據實際需要組織的不定期盤點,不定期盤點的范圍一般是局部盤點,必要時也可進行全部盤點;

      2.3定期盤點是指每月末、季末和年末進行的盤點,定期盤點的范圍是全面盤點;

      2.4盤點報告,不定期盤點和定期盤點應出具盤點報告。

      六、庫房管理規定

      (一)庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

      (二)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

      (三)嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫出庫單。

      (四)庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由局領導批準,并辦理外借手續。

      (五)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

      (六)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

      (七)庫房內嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內。

      (八)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

      公司倉儲規章制度 篇9

      為提高我院突發公共衛生事件應急處置能力,加強衛生應急物資儲備管理,確保衛生應急物資儲備安全,制定本制度。

      一、應急物資采購

      1、衛生應急儲備物資實行品種控制、總量適度的動態儲備。在保證儲備物資的品種、數量、質量的前提下,承擔儲備任務的單位要根據具體品種的效期及質量要求,按計劃對儲備物資進行輪換、更新和補充。

      2、明確衛生應急物資采購的范圍、原則。

      3、衛生應急物資實行分級負責,歸口管理;特事特辦,減少環節;提高效率,保證質量;加強監管;嚴控價格,就近采購的`“五原則”。

      二、應急物資驗收

      1、醫院建立健全衛生應急物資儲備管理制度,落實專人,切實加強其儲備物資的質量管理,實行月檢制度并建立檢查檔案。

      2、儲備物資入庫登記管理,實行復核簽字制度,并按照統一要求對應急物資進行標簽編碼,做到“名稱、產家、規格、型號、數量、參數、批號”相符,做到“實物、標簽、臺帳”相符。

      三、應急物資安全、保管

      1、儲備物資地點必須具備防火、防盜、警報(或監視系統)設施,并按照重點安全保衛部位的要求,采取必要的安全防護措施。

      2、分類管理個人防護、醫用器材、醫療急救裝備、后勤保障裝備、消殺器械和藥品、中毒救治藥品、核和輻射搶救藥品、重大事件發生后搶救藥品、傳染病救治藥品、疫苗和血清等物質。

      3、對衛生應急物資進行定期不定期檢查,保證庫房的干燥、干凈、整潔、通風,保證物質不霉變、變質。

      4、倉管員要上班時間在崗,下班時間保持手機暢通,應急狀態是一叫就到,保證應急物資發放的快捷。

      公司倉儲規章制度 篇10

      為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度:

      一、倉庫日常管理

      1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

      2、必須嚴格按ERP系統和倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入ERP系統,做到日清日結,確保ERP系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與ERP系統中的數據進行核對,確保兩者的一致性。

      3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業部、財務部反映,以便及時調整。

      4、根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對江蘇勁芯精密機械有限公司存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送部門領導及財務人員,對倉庫存在的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

      二、入庫管理

      1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

      2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

      3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

      4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

      5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

      6、因質量等原因而發生的退回產品,必須由營銷部相關人員辦理退回產品復檢手續,經檢驗人員鑒定后確認處理方法,辦理相關手續。

      三、出庫管理

      1、各類材料的發出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主管(或其指定人員)領取,領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

      2、成品發出必須由營銷部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

      四、報表及其他管理

      1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的`銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

      2、必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27江蘇勁芯精密機械有限公司

      日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

      3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

      5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、標準及各部門的具體具體規定執行。

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